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2020年度
許昌市公共資源交易中心部門決算
二〇二一年九月
目 錄
第一部分 許昌市公共資源交易中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 許昌市公共資源交易中心
概 況
一、部門職責
(一) 承辦政府采購集中采購業務,為公共資源交易活動提供場所、設施和服務,維護公共資源交易中心交易秩序;協助有關行政主管部門核驗交易項目相關手續及市場主體、中介機構資格;收集、存儲和發布各類公共資源交易信息,為交易各方提供信息咨詢服務;設立與維護涉及公共資源交易的專家抽取終端;建立公共資源交易各方主體信用信息庫,推進公共資源交易信用評價體系建設;為公共資源交易行政監督提供監管平臺,對交易過程的相關資料存檔備查;及時向行政監督部門報告場內交易活動的違法違規行為,并協助調查。負責為進場的工程建設、政府采購、醫療器械采購、土地招拍掛、產權交易等公共資源交易活動提供平臺場所。
(二)貫徹落實市公共資源交易管理委員會的各項決策部署;研究提出加強和規范公共資源交易市場管理的意見建議;會同有關行政主管部門擬訂公共資源交易具體規則和制
度;協調有關行政主管部門加強市場交易活動現場監管,建立和管理全市綜合評標專家庫;協助有關行政主管部門調查處理對公共資源交易活動的舉報、投訴。
二、機構設置
許昌市公共資源交易中心共有科室9個,分別是辦公室、咨詢受理科、組織計劃科、開標評標科、交易見證科、保證金管理科、平臺建設科、交易現場管理科、信息技術科。
從決算單位構成看,許昌市公共資源交易中心部門決算包括:本級決算。
納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個。具體是:
許昌市公共資源交易中心
第二部分 2020年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門:許昌市公共資源交易中心 |
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
813.10 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
741.03 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
50.85 |
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
41.75 |
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
813.10 |
本年支出合計 |
58 |
833.64 |
使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
29 |
117.88 |
年末結轉和結余 |
60 |
97.34 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計 |
31 |
930.98 |
總計 |
62 |
930.98 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
部門:許昌市公共資源交易中心 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
813.10 |
813.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
724.23 |
724.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
720.91 |
720.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運行 |
369.88 |
369.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事務 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事業運行 |
284.03 |
284.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群眾團體事務 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012906 |
工會事務 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業支出 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業單位養老支出 |
49.15 |
49.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政單位離退休 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛生健康支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業單位醫療 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫療 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務員醫療補助 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:許昌市公共資源交易中心 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
833.64 |
734.05 |
99.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
741.03 |
641.45 |
99.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
737.71 |
638.13 |
99.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
354.10 |
354.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事務 |
99.59 |
0.00 |
99.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事業運行 |
284.03 |
284.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群眾團體事務 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012906 |
工會事務 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
50.85 |
50.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業單位養老支出 |
50.85 |
50.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政單位離退休 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛生健康支出 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業單位醫療 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫療 |
21.81 |
21.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公務員醫療補助 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:許昌市公共資源交易中心 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
813.10 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
741.03 |
741.03 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經營財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
50.85 |
50.85 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
813.10 |
本年支出合計 |
59 |
833.64 |
833.64 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
117.88 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
97.34 |
97.34 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預算財政撥款 |
29 |
117.88 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
總計 |
32 |
930.98 |
總計 |
64 |
930.98 |
930.98 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:許昌市公共資源交易中心 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
833.64 |
734.05 |
99.59 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
741.03 |
641.45 |
99.59 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
737.71 |
638.13 |
99.59 |
||
2010301 |
行政運行 |
354.10 |
354.10 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事務 |
99.59 |
0.00 |
99.59 |
||
2010350 |
事業運行 |
284.03 |
284.03 |
0.00 |
||
20129 |
群眾團體事務 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
||
2012906 |
工會事務 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業支出 |
50.85 |
50.85 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業單位養老支出 |
50.85 |
50.85 |
0.00 |
||
2080501 |
行政單位離退休 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
||
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
||
210 |
衛生健康支出 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業單位醫療 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫療 |
21.81 |
21.81 |
0.00 |
||
2101103 |
公務員醫療補助 |
19.94 |
19.94 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門:許昌市公共資源交易中心 |
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金額單位:萬元 |
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人員經費 |
公用經費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
301 |
工資福利支出 |
662.95 |
302 |
商品和服務支出 |
61.75 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
175.20 |
30201 |
辦公費 |
7.16 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
289.93 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
33.39 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.62 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.62 |
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
42.15 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
2.69 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
21.48 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
20.03 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.57 |
30211 |
差旅費 |
1.90 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
41.35 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
38.84 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.73 |
30215 |
會議費 |
0.12 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.19 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
8.73 |
30217 |
公務接待費 |
0.70 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
3.32 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
8.15 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.38 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
34.29 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服務支出 |
0.35 |
|
|
|
人員經費合計 |
671.68 |
公用經費合計 |
62.37 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:許昌市公共資源交易中心 |
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金額單位:萬元 |
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預算數 |
決算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
1.00 |
3.08 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.70 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門:許昌市公共資源交易中心 |
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金額單位:萬元 |
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
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2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
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